“聚焦主責(zé)主業(yè)、提高監(jiān)督效能,推動審計高質(zhì)量發(fā)展”--對連州市2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的解讀
來源:連州市審計局 發(fā)布時間:2024-09-03 10:09:46 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
“聚焦主責(zé)主業(yè)、提高監(jiān)督效能,推動審計高質(zhì)量發(fā)展”--對連州市2023年度
本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的解讀
報告全文:關(guān)于連州市2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告.pdf
2024年8月26日,受連州市人民政府委托,連州市審計局局長莫如禮向連州市第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議作了《關(guān)于連州市2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。一年以來,連州市審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,貫徹落實連州市委市政府的部署要求,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,聚焦財政財務(wù)收支真實合法效益審計主責(zé)主業(yè),深入開展研究型審計,更好發(fā)揮審計在推進(jìn)黨的自我革命中的獨特作用,以有力有效的審計監(jiān)督服務(wù)保障連州高質(zhì)量發(fā)展大局?!哆B州市2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》主要關(guān)注和反映以下六個方面的內(nèi)容:
一、聚焦財政資金管理,提高財政資金使用效益。立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,切實做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作,著力查處財政預(yù)算執(zhí)行、財政專項資金和地方政府債務(wù)管理等領(lǐng)域出現(xiàn)的新情況新問題。重點審計了2023年度本級財政管理、決算草案和鎮(zhèn)級財政管理情況,主要反映了本級財政預(yù)算管理存在的薄弱環(huán)節(jié)、財政資金管理不規(guī)范、非稅收入未及時足額上繳和預(yù)算績效工作推進(jìn)不到位等問題。同時也發(fā)現(xiàn)部分鎮(zhèn)(鄉(xiāng))政府預(yù)算決算編制不完整、財務(wù)管理不規(guī)范、內(nèi)控管理不到位等問題,促進(jìn)部門單位規(guī)范安全高效使用財政資金、防范化解財政風(fēng)險,切實提高財政資金使用效益。
二、聚焦權(quán)力規(guī)范運行,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)。圍繞規(guī)范權(quán)力運行和促進(jìn)擔(dān)當(dāng)作為,重點對發(fā)改、黨校、司法等6個單位共6名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對1個鎮(zhèn)(鄉(xiāng))政府共2名領(lǐng)導(dǎo)干部開展自然資源資產(chǎn)(任中)審計,強(qiáng)化對公權(quán)力運行的制約和監(jiān)督,推動自然資源資產(chǎn)高水平保護(hù)高效率利用。經(jīng)責(zé)審計主要反映了部分政策措施落實不到位、部分財政資金使用效率不高、“三重一大”等相關(guān)制度執(zhí)行不到位和財務(wù)管理不規(guī)范等問題;自然資源資產(chǎn)審計主要反映了自然資源資產(chǎn)管理工作不嚴(yán)實、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作落實不到位等問題,在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為等方面發(fā)揮了積極的作用。
三、聚焦民生重點領(lǐng)域,保障民生政策落實落地。深入貫徹堅持以人民為中心的審計理念,依法忠誠履行審計監(jiān)督職責(zé),持續(xù)加大對鄉(xiāng)村振興、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村、困難群眾和惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼等重點民生領(lǐng)域的審計,主要反映了部分財政資金閑置未發(fā)揮效益、部分幫扶資金未實行專賬管理和部分單位未及時建立健全相關(guān)制度等問題,促進(jìn)各項民生政策落地落實落細(xì),把審計監(jiān)督跟進(jìn)到民生資金和項目的“最后一公里”。
四、聚焦國資國企經(jīng)營管理,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。圍繞國有資源資產(chǎn)管理、國有企業(yè)核心競爭力等要素,按照“以審促改革、以審強(qiáng)管理、以審促發(fā)展”的工作思路,重點關(guān)注國有企業(yè)重大經(jīng)營決策、重大項目建設(shè)及資金管理使用、內(nèi)控管理等情況,主要反映了職責(zé)履行不到位、經(jīng)營管理不善、部分會計信息不實和內(nèi)部管理不規(guī)范等問題,有針對性的提出審計建議,促進(jìn)國有企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范經(jīng)營和投資風(fēng)險。
五、聚焦重大投資項目,推進(jìn)項目建設(shè)合法合規(guī)。以政府重大投資項目為抓手,更新審計理念,創(chuàng)新審計方法,重點審計防洪堤加固改造和連州市鎮(zhèn)區(qū)改造提升工程,主要反映了工程建設(shè)項目造價控制不到位、工程建設(shè)項目管理不規(guī)范等問題,有效促進(jìn)規(guī)范項目管理,加快推進(jìn)重大工程項目建設(shè),助力連州市高質(zhì)量發(fā)展。
六、聚焦審計整改成效,扎實做好審計“下半篇文章”。一體推進(jìn)審計整改“下半篇文章”和審計揭示問題“上半篇文章”。在工作中堅持邊審計、邊建議、邊督促整改,審計整改工作權(quán)威進(jìn)一步樹立、效率進(jìn)一步提升。對于上一年度審計查出的問題,連州市審計局加大對審計整改的督促檢查力度,相關(guān)部門和單位認(rèn)真落實主體責(zé)任,逐項逐條落實整改,審計整改工作取得積極成效。截至2024年6月末,2022年度審計工作報告反映的75個主要問題,已整改到位65個,整改率86.67%,整改成效良好。
下一步,連州市審計局將按照連州市委市政府的部署要求,督促有關(guān)部門單位持續(xù)認(rèn)真整改審計工作報告反映的問題,全面整改情況將按規(guī)定向連州市人大常務(wù)委員會作專題報告并向社會公開。